開示日時:2022/05/12 15:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 4,412,000 | 1,914,800 | 1,920,200 | 89.01 |
2019.03 | 4,834,400 | 275,100 | 277,900 | 92.36 |
2020.03 | 4,919,700 | 370,100 | 372,400 | 73.53 |
2021.03 | 4,842,400 | 440,400 | 456,700 | 161.5 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,134.0 | 1,219.04 | 1,119.93 | 6.4 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 245,100 | 411,200 |
2019.03 | 76,100 | 223,700 |
2020.03 | 322,900 | 430,900 |
2021.03 | 304,200 | 519,400 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
2022年5月12日 株 式 会 社 A & D ホ ロ ン ホ ー ル デ ィ ン グ ス (旧上場会社名:株式会社エー・アンド・デイ) 代 表 取 締 役 執 行 役 員 社 長 森 島 泰 信 (コード番号:7745 東証プライム市場) 問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 管 理 担 当 伊 藤 貞 雄 電 話 番 号 0 4 8 - 5 9 3 - 1 5 9 0 各 位 す。 売上高 営業利益 経常利益 中期経営計画に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、中期経営計画(2023年3月期~2025年3月期)について決議しましたの なお、当社では経営環境の変化等に対応するため、毎年度中期経営計画を改訂するローリング方式を採用してで、お知らせいたします。 おります。 記 ・成長堅持と利益率改善継続の方針に掲げ、直近3年度(2023年3月期~ 2025年3月期)の連結経営計画を 1.中期経営計画(連結)の基本方針 立案しました。 ・組織再編によるグループ経営管理態勢を構築し、産業構造の変化に対応することで社会課題解決へ貢献 すると共に、経営体質を強化することで成長を実現することを目指します。 また、各本部と事業単位ごとの連携強化、グローバル連携の強化、連携強化のための仕組みの充実を目標としま なお、各担当部門はそれぞれ次の施策を推進して参ります。 営業施策 変化に対応し成長する組織づくり 開発施策 社会課題に向けたものづくり 生産施策 生産性改善とコストダウン活動の徹底推進 管理施策 管理体制の高度化 2.連結数値目標(2023年3月期~2025年3月期) 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 年平均成長率(実績) (業績予想) (目標) (目標) (%) 百万円 51,736 5,496 5,604 3,573 10.6% 百万円 53,800 6,000 5,870 3,990 11.2% 百万円 58,700 7,600 7,410 5,110 12.9% 百万円 63,900 9,200 9,050 6,240 14.4% 8.9% 22.4% 20.3% 24.8% - 親会社株主に帰属する当期純利益 売上高営業利益率(%) なお、当社はロシアに販売拠点となる現地法人を有しており、医療・健康機器事業を中心に事業を行っております。上記中期経営計画においては、ロシア・ウクライナ情勢の悪化による不透明な事業環境を考慮し、ロシア及びCIS諸国における売上、利益は2022年3月期より減少することを予想しております。一方で、米州、日本を中心とした他地域においては売上の増加を見込んでおり、当社グループ全体の業績は伸長する計画としています。 引き続き状況を注視し、今後情勢の変化や長期化により、当社グループ業績に大きな影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。 以 上 注:上記の予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する主旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。